百科知識
老師 購買方已經抵扣的進項稅 現在需要銷售方紅沖 我們作為銷售方怎么操作紅沖呢 紅沖時流程是什么
增值稅專用**開具紅字**的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字**。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進行申請操作??壳安剑禾铋_并上傳《增值稅專用**紅字信息表》兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。1、購買方申請(1)購買方取得專票已抵扣情形:購買方在增值稅**管理新系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用**信息。購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用**后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。注意:購買方已經抵扣進項**的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項**的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。(2)購買方取得專票未申報抵扣情形:購買方取得專用**未申報抵扣,且**聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用**信息。注意:購買方未申報抵扣進項**的選擇【未抵扣】。2、銷售方申請銷售方開具專用**尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將**聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用**信息。第二步:接收校驗通過信息表主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字**信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。納稅人也可憑《紅字信息表》電子**信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統(tǒng)校驗。特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用**信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字**信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。第三步:開具紅字專用**銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用**,在新系統(tǒng)中以銷項負數開具,紅字專用**應與《紅字信息表》一一對應。特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負數**的前提下可以重新下載
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